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黄石市委政法委预算公开

2017-02-08 09:34:00 | [ ]

01表

2017 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位名称:市政法委

 

 

 

单位:万元

收 入 项 目

预算数

经 济 分 类 支 出 项 目

预算数

功能分类支出项目

预算数

本年收入合计

664.67

一、本年支出合计

664.67

一、本年支出合计

664.67

1、财政拨款

664.67

1、基本支出

579.67

【201】一般公共服务支出

664.67

  (1)经费拨款(补助)

664.67

(1)工资福利支出

435.25

【202】外交支出

 

  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

 

(2)商品和服务支出

90.48

【203】国防支出

 

  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

 

(3)对个人和家庭补助支出

53.94

【204】公共安全支出

 

  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

 

2、项目支出

85.00

【205】教育支出

 

  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款

 

 

 

【206】科学技术支出

 

  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

 

 

 

【207】文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

【208】社会保障和就业支出

 

2、专户管理的事业收入

 

 

 

【209】社会保险基金支出

 

(1)单位往来收入

 

 

 

【210】医疗卫生与计划生育支出

 

(2)事业单位经营收入

 

 

 

【211】节能环保支出

 

(3)上年结余结转

 

 

 

【212】城乡社区支出

 

 

 

 

 

【213】农林水支出

 

3、捐赠收入

 

 

 

【214】交通运输支出

 

 

 

 

 

【215】资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

【216】商业服务业等支出

 

 

 

 

 

【217】金融支出

 

 

 

 

 

【219】援助其他地区支出

 

 

 

 

 

【220】国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

【221】住房保障支出

 

 

 

 

 

【222】粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

【223】国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

【227】预备费

 

 

 

 

 

【229】其他支出

 

 

 

 

 

【230】转移性支出

 

 

 

 

 

【231】债务还本支出

 

 

 

 

 

【232】债务付息支出

 

 

 

 

 

【233】债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

二、结转下年

 

 

 

02表

2017 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

单位名称:市政法委                                                                                   单位:万元

单位代码

单 位 名 称

本年收入合计

财    政    拨    款

专  户  管  理  的  事  业  收  入

捐赠收入

公共预算上年结转资金

财政拨款小计

经费拨款
(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

专户管理的事业收入小计

单位往来收入

事业单位经营收入

上年结余、结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

合计

664.67

664.67

664.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政政法科

664.67

664.67

664.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0109

 市政法委

664.67

664.67

664.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03表

2017 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

单位名称:市政法委

单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

664.67

579.67

435.25

90.48

53.94

 

 

 

85.00

201

一般公共服务支出

664.67

579.67

435.25

90.48

53.94

 

 

 

85.00

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

664.67

579.67

435.25

90.48

53.94

 

 

 

85.00

    2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

594.67

579.67

435.25

90.48

53.94

 

 

 

15.00

    2013105

    专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

70.00

 

 

 

 

 

 

 

70.00

 

 

2017 年 一 般 公 共 预 算 收 支 情 况 表

单位名称:市政法委

单位:万元

收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预算数

功 能 分 类 支 出 项 目

预算数

本年收入合计

664.67

一、本年支出合计

664.67

一、本年支出合计

664.67

1、财政拨款

664.67

1、基本支出

579.67

【201】一般公共服务支出

664.67

  (1)经费拨款(补助)

664.67

  (1)工资福利支出

435.25

【202】外交支出

 

  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

 

  (2)商品和服务支出

90.48

【203】国防支出

 

  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

 

  (3)对个人和家庭补助支出

53.94

【204】公共安全支出

 

  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

 

2、项目支出

85.00

【205】教育支出

 

  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款

 

 

 

【206】科学技术支出

 

  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

 

 

 

【207】文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

【208】社会保障和就业支出

 

2、捐赠收入

 

 

 

【209】社会保险基金支出

 

 

 

 

 

【210】医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

【211】节能环保支出

 

 

 

 

 

【212】城乡社区支出

 

 

 

 

 

【213】农林水支出

 

 

 

 

 

【214】交通运输支出

 

 

 

 

 

【215】资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

【216】商业服务业等支出

 

 

 

 

 

【217】金融支出

 

 

 

 

 

【219】援助其他地区支出

 

 

 

 

 

【220】国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

【221】住房保障支出

 

 

 

 

 

【222】粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

【223】国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

【227】预备费

 

 

 

 

 

【229】其他支出

 

 

 

 

 

【230】转移性支出

 

 

 

 

 

【231】债务还本支出

 

 

 

 

 

【232】债务付息支出

 

 

 

 

 

【233】债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

二、结转下年

 

 

 

05表

2017 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表

单位名称:市政法委

单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利支出

商品和
服务支出

对个人和家庭补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

664.67

579.67

435.25

90.48

53.94

 

 

 

85.00

201

一般公共服务支出

664.67

579.67

435.25

90.48

53.94

 

 

 

85.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

664.67

579.67

435.25

90.48

53.94

 

 

 

85.00

2013101

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

594.67

579.67

435.25

90.48

53.94

 

 

 

15.00

2013105

专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

70.00

 

 

 

 

 

 

 

70.00

 

 

06表

2017 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 表

单位名称:市政法委

单位:万元

经济科目

本年支出合计

财    政    拨    款

小 计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

579.67

579.67

579.67

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

435.25

435.25

435.25

 

 

 

 

 

 

基本工资

104.91

104.91

104.91

 

 

 

 

 

 

国家规定津补贴

104.71

104.71

104.71

 

 

 

 

 

 

奖金

123.81

123.81

123.81

 

 

 

 

 

 

  第十三个月工资

7.19

7.19

7.19

 

 

 

 

 

 

  基本医疗保险

46.94

46.94

46.94

 

 

 

 

 

 

  基本养老保险

39.69

39.69

39.69

 

 

 

 

 

 

  雇员,聘用人员工资

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

90.48

90.48

90.48

 

 

 

 

 

 

  办公费

7.00

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

  印刷费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

  水电费

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

  邮电费

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

  差旅费

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

  维修(护)费

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

  会议费

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

  培训费

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

  公务接待费

3.50

3.50

3.50

 

 

 

 

 

 

  劳务费

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

  工会经费

6.59

6.59

6.59

 

 

 

 

 

 

  福利费

8.24

8.24

8.24

 

 

 

 

 

 

  公务用车运行维护费

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

  其他交通费用

25.15

25.15

25.15

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

53.94

53.94

53.94

 

 

 

 

 

 

  退休奖金

12.84

12.84

12.84

 

 

 

 

 

 

  退休公用部分

0.23

0.23

0.23

 

 

 

 

 

 

  住房公积金

40.87

40.87

40.87

 

 

 

 

 

 

 

 

07表

2017年部门“三公”经费支出预算表

单位名称:市政法委

 

 

单位:万元

项目

财政拨款安排“三公”经费支出

 

 

合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计

7.50

7.50

 

1、因公出国境费用

 

 

 

2、公务用车购置和运行费

4.00

4.00

 

  公务用车购置费

 

 

 

  公务用车运行费

4.00

4.00

 

3、公务接待费

3.50

3.50

 

 

 

08表

2017 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

单位名称:市政法委

单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门预算公开编制说明

 

1.部门主要职责及机构设置情况

政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民检察院法院公安机关司法行政机关、国家安全等部门开展工作,维护社会稳定。

机关人员编制数39名,实有42人(在职34人,退休6人,编内聘用2人)。其中在职34人中,包含工资关系不在委机关发放,但工作关系在委机关的3人。

2.收支预算说明

按照预算管理有关规定,即全部收入和支出都反映在预算中。基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖励、社会保障缴费、其它工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。专项支出是指为完成特定的工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

全年总收入664.67万元,总支出664.67万元。按支出项目类别:基本支出579.67万元(包含工资福利支出435.25万元、商品和服务支出90.48万元、对个人和家庭补助支出53.94万元),专项支出85万元。

政府采购预算46.55万元,主要用于日常办公设备购置、文件资料印刷、车辆维修等项目。

3.三公经费说明

2017年,公务接待费3.50万元,公务用车运行维护费4万元,因公出国出境费0元。

测算依据如下:

1.公务接待严格按照《党政机关例行节约反对浪费条例》、《黄石市党政机关国内接待管理实施办法》、《中央八项规定实施细则》等执行,主要接待上级检查、调研,外地单位考察学习等。接待费3.5万元,预计接待30批次共300人次(含陪同人员)。

2.我委现有一台应急用车,全年汽油费、保险费、维修费、过路过桥费及安全奖励费等4万元。

 

 

 

 

                                                                                                     Ο一年一月十

 

 
                                             

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